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 《'''舞弊审计实务指南'''》,胡顺淙 著,出版社: 人民邮电出版社。
 
 《'''舞弊审计实务指南'''》,胡顺淙 著,出版社: 人民邮电出版社。
  

於 2024年7月4日 (四) 08:25 的最新修訂

來自 孔夫子網 的圖片

舞弊審計實務指南》,胡順淙 著,出版社: 人民郵電出版社。

人民郵電出版社是全國優秀出版社、全國百佳圖書出版單位。人民郵電出版社出版領域涵蓋科技出版、教育出版、大眾出版,涉及信息技術、通信、工業技術、科普[1]、經濟管理、攝影、藝術、運動與休閒、心理學、少兒、大中專教材等10餘個出版門類,年出版圖書[2]近萬種。

內容簡介

在企業的經營管理中,往往存在着舞弊行為。舞弊行為的發生**會影響企業的正常運營,可能會給企業造成嚴重的經濟損失,所以舞弊審計的重要性日益凸顯。對於審計人員來說,要做好舞弊審計,除了要熟悉審計知識和會計知識,還需要掌握其他*域的知識和技巧,如證據學、心理學、博弈學、數據系統等。

《舞弊審計實務指南》由具有二十餘年多行業審計實踐、中*企業財務管理協會*約內控課程設計*業人士、跨*集團審計副總裁胡順淙老師傾情打造。本書內容分為兩大*分,其中前五章從總體上介紹了舞弊審計,*括企業舞弊概述、舞弊審計與流程審計的異同、舞弊*范與舞弊審計原則、舞弊審計中的證據要求、舞弊審計的流程;第六章到第十三章則具體闡述了舞弊審計思路和舞弊審計技巧,涵蓋了文件審核、數據分析、報表審查、信息系統與電子痕跡審查、現場觀察取證、察言觀色、信息訪談,以及認錯訪談等。作者以深入淺出的方式來介紹舞弊審計的思路與實操方法,並輔以案例解析,帶*讀者透視舞弊,掌握鮮為人知的舞弊審計實戰技巧。

本書適合企業內審人員、會計師事務所審計人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員、企業人力資源從業人員閱讀和使用。

作者介紹

胡順淙

跨國集團內部審計副總裁;中國企業財務管理協會特約內控課程設計專業人士,新加坡國立大學商學院治理與永續發展研究所特邀研究員;澳大利亞陽光海岸大學工商管理碩士(MBA),英國倫敦大學法學榮譽學士(LLB)、會計榮譽學士(BA);註冊會計師 (CPA),註冊舞弊審查師(CFE),註冊內部審計師 (CIA)及註冊信息系統審計師(CISA)。

長期致力於企業治理、風險管理領域,積累了多年的內部審計和反舞弊調查經驗。曾擔任500強企業反舞弊調查總監,在全球各地開展審查項目。

作為中國內部審計協會、中國企業財務管理協會、新加坡註冊會計師協會、新加坡內審協會特邀講師,多次為國內外大型企業提供諮詢與培訓,曾應邀針對企業治理、審計、反舞弊、智能審計等課題在多所高校宣講,包括浙江大學、上海交通大學、南京審計大學、中央財經大學、新加坡國立大學等。

參考文獻

  1. 100部科普經典名著,豆瓣,2018-04-26
  2. 圖書的演變歷史資料,學習啦,2017-06-07