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內部控制與操作風險管理

來自 孔夫子網 的圖片

內部控制與操作風險管理》,副標題:操作實務指南,邱勝利 編著,出版社:中國金融出版社。

中國金融出版社成立於1956年5月,直屬中國人民銀行管理,是以出版金融類圖書、期刊、音像電子製品為主的專業出版社[1]。目前每年出版新書500餘種,已形成理論類、實務類、教材類、引進類等多種類別、特色鮮明的圖書體系[2]

目錄

內容簡介

《內部控制與操作風險管理:操作實務指南》通過美國安然、世通等公司因欺詐、會計造假導致破產的醜聞及次貸危機等典型案例,以及美國《薩班斯-奧克斯利法案》和《COSO內部控制整合框架》為基準的內部控制體系,詳細地說明如何借鑑美國《薩班斯-奧克斯利法案》,貫徹執行我國五部委頒發的《企業內部控制基本規範》和國資委發布的《中央企業全面風險管理指引》,加強企業內部控制、操作風險管理,實施網上審計(非現場審計)、風險預警、信息系統審計、計算機舞弊審計和計算機審計的技術方法。該書還系統地介紹了企業的流程管理如何與授權管理、操作風險管理、風險預警模式緊密結合,構建基於流程管理的操作風險控制體系,促使企業穩健、安全運營,防範和化解操作風險。

作者介紹

邱勝利,國家開發銀行營運中心處長,高級工程師、高級國際註冊內部控制師、註冊會計師。畢業於北京理工大學計算機專業,南開大學會計學在職研究生、中國科學院研究生院EMBA。曾在澳大利亞、英國學習計算機審計業務;在中央電視台講授計算機審計課程40學時。研發「通用計算機輔助審計系統」並通過審計署鑑定;主筆設計開發的「國家開發銀行非現場稽核與風險預警系統」,在2002年獲得中國人民銀行「銀行科技發展二等獎」。著作有《會計電算化與計算機審計實務》、《計算機會計與審計實務》、《新會計核算與計算機審計實務》、《網上審計》;發表論文30餘篇。

參考文獻